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內部稽核
組織
- 設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定,配置適任及適當之專任內部稽核人員。
- 本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
組織
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業,以提供管理階層內部控制之營運狀況,並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
職責
- 秉持超然獨立之精神及誠信原則,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意
- 稽核主管並列席董事會報告
- 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知監察人及董事會
- 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提升稽核品質及能力